我公司4月份开了一张36000的增值税专票,到了下月对方说单位填错了,又重开了一张,过了几天,对方
我公司4月份开了一张36000的增值税专票,到了下月对方说单位填错了,又重开了一张,过了几天,对方又忘把三证合一的新税号告诉我们,又重开了一张。当时的分录是这样做的:借:预收账款25200借:现金10800贷:主营业务收入30769.23贷:应交税金一应交增值税一销项税额5230.77 我开了一张红字发票,后来又开了一张正确的,我该怎么做分录呢,希望得到帮助。谢谢
与此侍宽收入做相反分录谈携,并冲销销售成本。
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字) 应森亮交税费--应交增值税(销项税额)(红字)